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審計進駐表態(tài)發(fā)言

發(fā)布時間:2020-09-23 來源: 述職報告 點擊:

 審計進駐表態(tài)發(fā)言 篇一:審計見面會表態(tài)發(fā)言 在審計見面會上的表態(tài)發(fā)言 尊敬的各位領(lǐng)導,同志們:

 大家好!這次市審計組到 X XX 開展審計工作,既是對 X XX 同 志任 XX間履行經(jīng)濟責任情況的監(jiān)督考核,也是對 X XX 工作的 集中檢驗。首先,我代表 XX,向各位領(lǐng)導、各位同志表示熱 烈的歡迎和衷心的感謝!

 經(jīng)濟責任審計,是黨中央、國務院加強干部管理和監(jiān)督, 促進領(lǐng)導干部廉潔自律、認真履職盡責的重要舉措,對規(guī)范 領(lǐng)導干部行政行為、增強黨政機關(guān)工作透明度,具有非常重 要的意義。接到審計廳的《通知》后,我們高度重視,立即 組織相關(guān)部門和委屬事業(yè)單位,對照審計內(nèi)容進行前期工 作,為迎接這次審計做好準備。

 剛才,X XX 宣讀了審計通知書、審計公告,強調(diào)了審計廉政 紀律; XX對審計工作進行了具體部署; X XX 作了重要講話, 對本次審計工作提出明確要求。我們一定全力以赴做好相關(guān) 工作,確保審計任務優(yōu)質(zhì)高效完成。

 一是全力配合審計組的工作。我們將嚴格按照審計組的要 求,及時提供真實、完整的資料、數(shù)據(jù)和情況,堅決做到不 瞞報、不漏報、不錯報。不管是今天參會的部門,還是需要 延伸審計的單位,只要審計工作需要,一定嚴格按照審計組 要求的時限、方式和程序,真實、全

 面地提供經(jīng)濟指標、財 政收支、財務收支、債務等資料和數(shù)據(jù)。同時,我們也將竭 盡全力搞好服務,為審計 組在團省委期間的工作和生活提供便利條件。

 二是發(fā)現(xiàn)問題迅速整改。針對審計中發(fā)現(xiàn)的問題、差距和 薄弱環(huán)節(jié),我們一定正確認識、正確對待,絕不回避矛盾、 推卸責任、掩蓋事實。我們將隨時與審計組保持溝通聯(lián)系, 嚴格按照審計組的意見和要求,逐項落實整改措施,堅決、 迅速整改到位。

 三是進一 步提高經(jīng)濟管理水平。我們將以這次審計工作為契機,虛心 聽取各位領(lǐng)導、各位專家的意見建議,認真查找差距、改進 工作,進一步規(guī)范預算執(zhí)行、財政收支、重大經(jīng)濟事項決策、 債權(quán)債務管理等經(jīng)濟行為,努力提升經(jīng)濟管理水平,推動團 省委工作實現(xiàn)新發(fā)展。

 最后,祝各位領(lǐng)導、各位專家,在團省委期間工作順利, 生活愉快!

 謝謝大家。

 2 2 篇二:在經(jīng)濟責任審計進點會上的表態(tài)發(fā)言定稿 在經(jīng)濟責任審計進點會上的表態(tài)發(fā)言定稿 在經(jīng)濟責任審計進點會上的表態(tài)發(fā)言 尊敬的劉局長 ,尊敬的市審計組各位領(lǐng)導同志們 :

 今天市審計組各位領(lǐng)導蒞臨我縣進行經(jīng)濟責任審計。在此 我代表彬

 縣縣委、縣政府對審計組各位領(lǐng)導和同志們的到來 表示熱烈歡迎并致以崇高的敬意 !

 政府經(jīng)濟責任審計是由國家審計機關(guān)對各級黨政機關(guān)主要 領(lǐng)導任職期間國家受托經(jīng)濟責任履行結(jié)果進行評價以監(jiān)督 黨政機關(guān)主要負責人任職期間國家受托經(jīng)濟責任履行的真 實性、正確性和績效性這不僅能有效規(guī)范領(lǐng)導干部的行政行 為促進領(lǐng)導干部思想和工作作風的轉(zhuǎn)變更能有效實施社會 監(jiān)督增強政府工作的透明度樹立良好的政府形象不論是在 保護國家財產(chǎn)的安全、完整、保值增值方面還是在健全領(lǐng)導 干部的監(jiān)督管理、促進廉政建設(shè)方面都發(fā)揮著十分重要的作 用。

 這次市審計組對惠林和建民兩位同志任彬縣人民政府縣長 期間的經(jīng)濟責任進行審計作為彬縣人民政府現(xiàn)任縣長我將 嚴格按照經(jīng)濟責任審計制度和審計組提出的要求實事求是 地匯報工作積極協(xié)調(diào)財政、審計、發(fā)改等相關(guān)部門提供真實 可靠的材料不遺余力地搞好配合服務全力為審計組提供一 切便利條件確保審計工作順利開展。

 最后祝愿各位領(lǐng)導和同志們在彬期間工作順利生活愉快 謝謝大家 !

 篇二:審計進場會財務表態(tài)講話稿 內(nèi)部審計進場見面會 (高校財務表態(tài)講話稿)

 同志們:

 剛才,審計處 XX 處長和審計小組組長 XX 介紹了今年學 校開展 4 2014 年 5 2015 部門預算決算審計工作的依據(jù)、目標、 任務、內(nèi)

 容以及工作步驟和程序,對我校 4 2014 和 5 2015 年度 部門預算執(zhí)行情況等審計工作進行了全面部署;對我處配合 此次審計工作提出了明確詳細具體的要求。在此,我代表財 務處對審計組的進場表示歡迎 !對審計處對我處財務工作的 支持和幫助表示感謝! !下面我講幾點:

 一、積極落實 2014、5 2015 年度預決算審計決定,推動學校 財務管理邁上新臺階 我處高度重視審計工作 °XX 處長多次表示要把對財務的 各項檢查審計是推動學校財務管理規(guī)范化建設(shè)的有力保障 和支撐。在 5 2015 年度對科研經(jīng)費的審計和校長任期內(nèi)經(jīng)濟 責任審計的工作期間,我處各科室認真對待、積極配合、及 時整改,做到了邊審計,邊整改,邊規(guī)范,收到了良好的效 果;特別是收到相關(guān)的審計報告或交換意見后,能夠針對審 計發(fā)現(xiàn)和提出的問題,我處迅速召開專題會議,通報審計中 發(fā)現(xiàn)的問題,部署落實整改工作,將審計提出的問題及處理 意見逐條分解落實,及時反饋審計決定的執(zhí)行和整改情況。

 除個別歷史遺留問題短期內(nèi)難以整改到位以外,其他問題都 按照審計決定和審計報告要求得到了整改,或者在整改過程 中。

 二、規(guī)范學校財務管理,不斷提高學校財務管理水平 針對 5 2015 年審計過程中發(fā)現(xiàn)的問題,我處積極查找財務管 理中的漏洞和薄弱環(huán)節(jié),從健全完善制度入手,堵塞管理漏 洞,切實規(guī)范財務管理。

。ㄒ )規(guī)范工作程序。為適應當前財政改革要求,最大限度 地避免

 和排除權(quán)力運行過程中人為因素的干擾;近年來,我 處進一步強化了財務管理各主要業(yè)務規(guī)程的制定,明確職責 分工和工作流程,建立健全部門預算、財務核算、專項資金 等管理辦法,內(nèi)部會計監(jiān)督制度健全,制定了包括《 XXX X 大學財務管理規(guī)定》、 《 XXXX 大學預算經(jīng)費使用審批程 序和額度管理規(guī)定》 、《 XXXX 大學暫付款管理辦法》 和《 X XXX 大學差旅費管理辦法》、《大學“創(chuàng) XXXX 新強校工 程”專項資金管理辦法(試行)

 》等在內(nèi)的資金的管理和使 用制度。配合財務專項資金的使用內(nèi)部《 XXXX 大學“創(chuàng) 新強校工程”專項資金管理辦法補充規(guī)定》和《財政專項資 金報銷注意事項》等 ,風險防控點、公章管理、工作紀律、 文明用語、重大事項決策、業(yè)務流程等等,提高資金資產(chǎn)使 用及財務核算的規(guī)范性和有效性。制度修改完善年。

。ǘ┮(guī)范編制部門預決算。學校的預決算編制,嚴格依

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