企業(yè)出差管理規(guī)定
發(fā)布時間:2020-07-06 來源: 入黨申請 點(diǎn)擊:
企業(yè)出差管理規(guī)定
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出差管理 制度 總 總
則 第一條
為統(tǒng)一、規(guī)范公司員工出差管理事項,特制定本管理制度。
第二條
本制度適用于****因公出差的各級員工,出差涉及事項均須按本制度規(guī)定執(zhí)行。
第三條
本制度涉及審批的事項中,部門領(lǐng)導(dǎo)因故無法實施的,可指定代理人或指定授權(quán)人代理實施,未經(jīng)明確權(quán)限的人員代理無效。
出差管理細(xì)則 第四條
出差類型 (一)近距離出差。即為當(dāng)日出差可往返者。
1、近距離出差之乘車費(fèi)用,憑乘車證明可予以實際報銷。
2、近距離出差人員不得在外住宿,但因?qū)嶋H需要住宿的,事先按程序向部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后按遠(yuǎn)途出差辦理。
3、近距離出差一般情況下公司不派公務(wù)車,且不得乘坐出租車,特殊情況下需要派公務(wù)車或乘坐出租車的,事前須由部門經(jīng)理或上級領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)方可予以報銷。
。ǘ┻h(yuǎn)途出差。即出差必須在外住宿者。
1、遠(yuǎn)途出差之交通費(fèi)憑票實際報銷。
2、遠(yuǎn)途出差在其區(qū)域內(nèi)有動車或高鐵的,須乘坐動車或高鐵,因時間緊急或其他特殊原因可乘出租車或飛機(jī)(但須事前申請批準(zhǔn)方可)。
1)總經(jīng)理以上人員出差可乘坐飛機(jī)(經(jīng)濟(jì)艙);依程序辦理好出差申請后,憑審核通過后的《出差申請單》,由管理部統(tǒng)一訂購機(jī)票。
2)部門經(jīng)理及以下人員出差,乘坐動車或高鐵,乘坐動車或高鐵以二等座為主,若自己需要乘坐一等座的,按二等座報銷,超出部分自己支付;特別情況下需要乘坐飛機(jī)的,必須經(jīng)總經(jīng)理審核同意后,將書面批準(zhǔn)材料報管理部統(tǒng)一訂購機(jī)票。
3、原則上出去安全考慮,不允許自駕出差,特殊情況經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)申請同意,自備車輛出差者,公司予以報銷由此產(chǎn)生的過路費(fèi)和燃油費(fèi),但不報銷交通補(bǔ)貼費(fèi)。
1)過路費(fèi)報銷原則:憑出差期間過路費(fèi)憑據(jù)實報實銷; 2)燃油費(fèi)報銷原則:
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按照 0.7 元/公里的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行;具體報銷額度按照實際出差里程數(shù)*0.7(實際出差里程數(shù)=公司到目的地的最短里程數(shù))
4、出差人員之交通工具,除可利用公司或本人車輛外,以乘坐動車、高鐵為原則。但因特急事宜,經(jīng)公司總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后方可改乘飛機(jī)。
第五條
出差簽核程序 (一)個人申請出差 1、出差人員須提前 2~5 日提出書面出差申請,做好書面出差計劃,填寫《出差申請表》。并按以下程序進(jìn)行審批。
2、公司部門經(jīng)理以上人員出差,須報總經(jīng)理審批方可。
3、部門主管及以下人員出差,由部門經(jīng)理根據(jù)實際需要安排,審批通過方可出差。
。ǘ┕局概沙霾。
1、即由公司領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)工作需要指派出差的。
2、指派出差的,受派人填寫書面《出差申請表》,指派人及相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批后方可。
。ㄈ┢渌(guī)定 1、員工出差時限由有權(quán)限審批的領(lǐng)導(dǎo)審批通過后,方可辦理出差。
2、因公務(wù)緊急,未能按公司規(guī)定辦理出差手續(xù)的,出差前可由通訊方式電話請示批準(zhǔn),并委托部門員工或同事予以代辦出差手續(xù),出差結(jié)束后補(bǔ)簽字。
3、出差員工(總經(jīng)理除外)在出差前須到管理部辦理出差登記,并將通過審核的出差申請報管理部備案。
4、出差期間,因工作實際需要延長出差時間的,須報請相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可,并將批準(zhǔn)結(jié)果報管理部備案。
5、因病或意外事件需要延長出差時間的,回公司后提供相關(guān)的有效證明,經(jīng)調(diào)查核實后,補(bǔ)辦相關(guān)請假事宜手續(xù)。
6、出差人員到達(dá)出差目的地后,須第一時間用當(dāng)?shù)刈鶛C(jī)電話向管理部報道,如不執(zhí)行的,不予報銷。
第六條
出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)規(guī)定 (一)
出差時間核算 1、 出差當(dāng)日 12:00 以前出發(fā)按 1 天計算; 2、 出差當(dāng)日 12:00 以后出發(fā)按半天計算;
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3、 出差當(dāng)日 12:00 以前返回按半天計算; 4、 出差當(dāng)日 12:00 以后返回按 1 天計算; 5、 此處設(shè)計的時間以飛機(jī)、車票等起/止時間提前/滯后 1 小時為準(zhǔn)。
(二)出差費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 1、出差核定標(biāo)準(zhǔn) 出差核定標(biāo)準(zhǔn)(1 )
職位
項目 北京、上海、廣 州 、深圳 每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 省級城市 每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 地區(qū)級及以下城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 伙食 住宿 伙食 住宿 伙食 住宿 總經(jīng)理 視情況而定 部門經(jīng)理 100 元/ 天 250 元/ 天 80 元/ 天 200 元/ 天 60 元/ 天 150 元/ 天 主管及一般員工
80 元/ 天 200 元/ 天 60 元/ 天 150 元/ 天 50 元/ 天 100 元/ 天
出差核定標(biāo)準(zhǔn)(2 )
類 類
別 北京、上海、 廣 州 、 深圳 每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 省級城市 每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 地區(qū)級及以下城市每天費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 備注 市內(nèi)交通 市內(nèi)交通 市內(nèi)交通 市內(nèi) 交通首選公交或地鐵,特殊情況可以選擇出租車,市內(nèi) 交通產(chǎn)生費(fèi)用在 核定標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)的, 按 實際費(fèi)用報銷,超出報銷額度,自行承擔(dān)。
。
總經(jīng)理 視情況而定 部門經(jīng)理 60 元/ 天 50 元/ 天 40 元/ 天 主管及一般員工
50 元/ 天 40 元/ 天 30 元/ 天
第七條
出差費(fèi)用預(yù)支及核銷程序 (一)出差費(fèi)用預(yù)支方式 1、因公出差的員工需要預(yù)支出差費(fèi)用的,憑已核準(zhǔn)的《出差申請單》到財務(wù)部依財務(wù)程序辦理出差費(fèi)用預(yù)支。
2、出差人員亦可自己墊付出差費(fèi)用,出差結(jié)束后憑正規(guī)票據(jù)進(jìn)行差旅費(fèi)用核銷。
。ǘ┏霾钯M(fèi)用核銷程序
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1、核銷規(guī)定 1)住宿費(fèi)用或交通費(fèi)用按標(biāo)準(zhǔn)報銷,超標(biāo)部分自付,低標(biāo)不補(bǔ)。由對方接待或公司安排的餐飲費(fèi)、住宿費(fèi)、交通費(fèi)、交際費(fèi)公司不予重復(fù)報銷。
2)出差乘坐動車或高鐵的,晚上住宿在車上的,按出差核定標(biāo)準(zhǔn)(一)進(jìn)行補(bǔ)貼。
3)所有報銷項目均需憑發(fā)票或正規(guī)票據(jù)報銷。不得虛報、冒領(lǐng),上述情形一經(jīng)查實,除追加報銷費(fèi)用外,另按公司制度進(jìn)行處罰。
4)當(dāng)日出差者不報銷住宿費(fèi)。
5)出差人員未經(jīng)核準(zhǔn)而擅自延長出差時間的,或擅自更改計劃出差路線的,所產(chǎn)生的費(fèi)用不予報銷,同時按曠工論處。
6)本制度涉及報銷的費(fèi)用,如遇特殊情況超支的,須報總經(jīng)理審核同意后方可報銷。
7)若出差報銷發(fā)票遺失的,則一律不予報銷 8)出差乘坐動車或高鐵的,晚上住宿在車上的,按此標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)貼,當(dāng)天不另外報銷其他住宿費(fèi)用。(指動車或高鐵到達(dá)時間在零晨 5:00 以后到達(dá)出差目的地);
9)員工出差期間一律不計加班,若遇國家法定假日需要出差的,可進(jìn)行調(diào)休。
2、核銷程序 1)員工出差結(jié)束后 3 個工作日內(nèi)進(jìn)行差旅費(fèi)用報銷,并提交一份出差總結(jié)報告及拜訪客戶詳細(xì)名單一份,否則不予報銷。
2)從財務(wù)部領(lǐng)取《差旅費(fèi)報銷單》后,依財務(wù)規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)粘貼正式的報銷票據(jù),餐費(fèi)補(bǔ)貼、市內(nèi)交通費(fèi)用補(bǔ)貼可不提供正式發(fā)票,但需填寫付款證明單。
3)填好報銷單的所有明細(xì)后,依財務(wù)報銷程序進(jìn)行審核。
4)對于超過報銷時間的,只報銷實際費(fèi)用的 50%。
3、出差人員為兩人或兩人以上差旅費(fèi)報銷、支出說明 1)出差小組須指定專人負(fù)責(zé)差旅費(fèi)用的管理與支出,其他人員要進(jìn)行簽字證明。
2)《費(fèi)用報銷單》中的補(bǔ)貼金額由報銷人根據(jù)公司的報銷標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分發(fā)。
3)出差報銷的費(fèi)用中,若遇公司不予報銷的部分費(fèi)用,由出差小組人員進(jìn)行分?jǐn)偂?/p>
第八條
附則 (一)本制度由公司管理部負(fù)責(zé)解釋。
(二)本制度的擬定、修改由管理部負(fù)責(zé),報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后頒發(fā)實施。
第九條
附表
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出差申請表
出差申請人 部門
姓名
職務(wù)
出差目的地
預(yù)計出差時間 年
月
日 ---
年
月
日,共計
天 出差日程 安排 第
天,
。坏
天,
;第
天,
; 第
天,
;第
天,
;第
天,
; 出差事由
乘坐交通 去:□汽車 □火車 □船泊 □飛機(jī) □自駕車
回:□汽車 □火車 □船泊 □飛機(jī) □自駕車 費(fèi)用預(yù)算 交通費(fèi) 住宿費(fèi) 餐費(fèi) 業(yè)務(wù)招待費(fèi) 其他費(fèi)用 合 計(元)
預(yù)借費(fèi)用
部門經(jīng)理簽字
總經(jīng)理
管理部確認(rèn)
財務(wù)審核
總經(jīng)理審批
。▊渥ⅲ菏⊥饣蛘呤(nèi)出差期間,逢節(jié)假日出差人因履行職責(zé)需要延長工作時間,均不計加班工資,不計補(bǔ)休。
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